目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编〔2021〕19号),云南省交通运输综合行政执法局德宏支队的主要职责如下:
1.负责宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章,依法查处省交通运输厅委托权限德宏地区范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为;
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作;
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作;
4.负责德宏地区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理,开展超限运输治理工作;
5.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
1.云南省交通运输综合行政执法局德宏支队设置7个内设机构:办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
2.云南省交通运输综合行政执法局德宏支队所属6个大队,2个超限运输检测站,分别是:
(1)芒市大队;
(2)瑞丽大队;
(3)陇川大队;
(4)梁河大队;
(5)盈江大队;
(6)高速公路一大队;
(7)芒市超限运输检测站;
(8)梁河超限运输检测站。
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队作为云南省交通运输厅三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员64人,机关和事业工人15人;经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人;经费自理人员0人。
年末云南省交通运输综合行政执法局德宏支队发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制30辆,在编实有车辆26辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强路产管理,有效保护路产维护路权
德宏支队深入贯彻省交通执法局2025年交通运输综合行政执法工作会议精神,紧紧围绕交通执法核心业务,以“云路卫士·畅享宏途”党建品牌为抓手,推动党建与执法服务深度融合。2025年全支队共巡查公路239818.2公里,累计巡查2400次,出动执法人员5532人次。
2.做好依法治超工作
德宏支队下辖芒市、梁河超限运输检测站,2025年共检测货运车辆398145辆。高速公路一大队加强了违法超限运输车辆高速公路入口称重检查监督工作,开展高速公路入口称重监管45次,出口复核监管15次。加大宣传力度,使司机深刻认识到违法超限超载运输的危害性,有效遏制超限超载车辆数量,确保守法营运、安全出行。
3.强化安全生产、应急保障,确保行业安全稳定
德宏支队始终坚持深入学习关于安全生产指示批示精神。2025年召开安全生产专题会28次。做好辖区2座4类危桥的保通保畅工作。组建工作专班,召开3场联席会议与现场会,出动执法人员48人次、车辆15辆次,协同养护管理、公安交管部门保障通行安全;开展汛期安全排查,共整治安全风险隐患15个。组织参与2025年度“一路多方”事故防范、地震应急拉动、公路汛期地质灾害抢险救援应急演练3次。
4.强化应急保通和值班值守工作
强化值班值守,严格执行24小时值班值守、领导带班制度。2025年共受理转承办12328热线投诉、举报、咨询工单6件,均在正常时限内完成办结。
5.扎实开展普法宣传教育
严格落实谁执法谁普法责任制,落实行业重点普法任务,积极开展路政宣传月、全民国家安全日、民法典宣传月等专题法治宣传活动,营造学法守法用法的浓厚氛围,2025年共开展各类普法宣传活动20次,发放普法宣传单3300余份,悬挂宣传布标及播出电子宣传标语22条,张贴宣传海报60张。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年度收入合计14225392.25元。其中:财政拨款收入14225392.25元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比,收入合计增加1253353.43元,增长9.66%。其中:财政拨款收入增加1253353.43元,增长9.66%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入,无相关变动。财政拨款收入增加的主要原因是:2025年德宏支队招录15人,退休1人,调离1人,实有人数比上年度增加13人,导致本年收入合计比上年度增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年度支出合计14225392.25元。其中:基本支出12688319.49元,占总支出的89.19%;项目支出1537072.76元,占总支出的10.81%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1253353.43元,增长9.66%。其中:基本支出增加1787428.83元,增长16.40%;项目支出减少534075.40元,下降25.79%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,无相关变动情况。主要原因是:1.2025年德宏支队招录15人,退休1人,调离1人,实有人数比上年度增加13人,基本支出增加;2.治理超限超载执法管理运维专项资金减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局德宏支队机构正常运转的日常支出12688319.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11400578.05元,占基本支出的89.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1287741.44元,占基本支出的10.15%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局德宏支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1537072.76元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
协管人员专项经费项目经费951962.00元,主要用于执法辅助人员工资。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费544900.76元,主要用于2个超限运输检测站日常运维费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年度一般公共预算财政拨款支出14225392.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1253353.43元,增长9.66%,完成年初预算的112.28%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)无支出。
2.外交(类)无支出。
3.国防(类)无支出。
4.公共安全(类)无支出。
5.教育(类)无支出。
6.科学技术(类)无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。
8.社会保障和就业(类)支出1176275.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的112.46%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是:根据人员增减变动情况,年中对养老保险、职业年金、工伤保险等他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康(类)支出711326.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的102.78%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是:根据人员增减变动情况,按照实际缴费金额列报。
10.节能环保(类)无支出。
11.城乡社区(类)无支出。
12.农林水(类)无支出。
13.交通运输(类)支出11518579.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%,完成年初预算的112.30%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局德宏支队人员经费、办公费等基本支出,及交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金、其他人员支出、协管人员专项经费;造成预决算差异的主要原因是人员增加导致人员经费相应增加。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出。
15.商业服务业等(类)无支出。
16.金融(类)无支出。
17.援助其他地区(类)无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出。
19.住房保障(类)支出819210.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的121.57%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:人员增加导致实际缴纳的住房公积金增加。
20.粮油物资储备(类)无支出。
21.国有资本经营预算(类)无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出。
23.其他(类)无支出。
24.债务还本(类)无支出。
25.债务付息(类)无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为572040.68元,决算为548604.84元,完成年初预算的95.90%;支出决算较上年减少11071.68元,下降1.98%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为572040.68元,决算为548604.84元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的95.90%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出本年及上年均无此项支出;公务用车购置费支出本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11071.68元,下降1.98%;公务接待费支出本年及上年均无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为572040.68元,支出决算为548604.84元,完成年初预算的95.90%,支出决算较上年减少11071.68元,下降1.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为572040.68元,决算为548604.84元,完成年初预算的95.90%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用,本年及上年均无此支出;公务用车购置费,本年及上年均无此支出;公务用车运行维护费支出决算减少11071.68元,下降1.98%;公务接待费,本年及上年均无此支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省交通运输综合行政执法局德宏支队资产总额20432522.85元,其中,流动资产548296.07元,固定资产14105970.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5778256.70元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少442486.36元,其中固定资产减少172239.93元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆4辆,账面原值1173000.00元;报废报损资产242项,账面原值1054737.00元,实现资产处置收入12233.00元;出租房屋940.80平方米,账面原值1123965.90元,实现资产使用收入282346.15元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额555605.72元,其中:政府采购货物支出555605.72元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额313444.40元,其中:授予小微企业合同金额313444.40元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:
1.云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年度部门决算公开附表