云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年度部门决算

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云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
发布时间:
2026-09-08 12:46:00
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编办〔2021〕19号),云南省交通运输综合行政执法局质量监督支队主要职责为:负责云南省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作;承担交通运输行业监理、试验检测的监管工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构:综合处、党群处、行业管理处、安全管理处、质量监督一处、质量监督二处、法制处、纪委办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员32人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)协同做好督查,规范公正文明执法

一是对2024年底立案的2起行政处罚案件,在依法完成调查取证等工作后,于2025年初作出行政处罚决定,并责令当事人限期改正违法行为。在当事人履行完成行政处理决定后,于2025年3月底完成结案工作。二是对2025年地高建设项目质量督查中发现的2个不按照工程设计图纸施工的违法线索,依法移交具有管辖权的州市交通运输主管部门进行立案查处。

(二)强化行业监管,不断规范建设市场

一是加强监理、试验检测行业监管,开展了省内8家质量检测机构、6家监理企业监督抽查工作;配合交通运输部专家组开展1家省内企业公路工程检测甲级资质的评审工作,完成2批7家质量检测机构资质审批专家技术评审工作。二是组织开展了全省质量检测机构比对试验工作,共29家质量检测机构参加。三是持续强化信用监管,完成监理、试验检测信用评价督查4次,抽查驻地监理机构8个、试验检测机构23个。

(三)聚焦质量提升,严格项目监管

一是制定《云南省公路工程质量监督工作程序和标准》。二是规范开展项目质量监督工作。严格按照相关规定,认真组织工程质量综合督查,确保监督工作全覆盖,2025年支队共开展工程质量监督检查31次,投入督查、检测人员660人次;督查高速公路项目13个(国高7个、地高6个)、国道项目9个、水运项目2个、地方铁路和铁路专用线项目5个,抽查参建单位222家,督查抽检工程实体指标62个。三是积极强化工程质量源头管控。全年抽查22个在建公路项目路用原材料8类19种,涉及省管公路参建单位212家,累计抽查440组。四是大力推进“互联网+监管”。运用安全质量监督管理系统,对8个监管项目开展线上督查2次。五是严把竣、交检测(核验)关。2025年共开展交、竣工检测工作25次,交工检测方面:第一组织对10个在建公路项目开展了11次交工验证性检测工作,第二组织3个水运项目交工检测工作4次。竣工检测方面:第一组织对7个竣工高速公路项目开展了10次竣工质量复测或问题整改复查工作,第二完成昆楚高速、华丽高速交工验证性检测工作,宣曲高速竣工质量检测核验工作。

(四)强化安全监管,紧盯风险防控

一是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,推动安全生产向事前预防转型。以平安工地创建为基础、重点聚焦项目“两区三厂”管理、安全风险管控、重大事故隐患排查治理、质量安全红线问题、违规冒险作业行为和隧道施工安全专项整治等6个方面,落实落细省管高速安全生产治本攻坚三年行动。二是认真组织开展安全生产综合督查和省管项目平安工地考评,共开展安全监督检查14次。三是强化重点时段安全生产管控。针对元旦春节、两会期间、雨季汛期、中秋国庆等重点时段,制定下发工作提醒和工作通知354份,组织开展监督抽查13次,对省管项目5人以上人员密集场所开展电话调度294次。四是针对发生的生产安全事故,共组织6次生产安全事故现场技术调查,以案为鉴,督促相关单位汲取事故教训,切实强化安全生产管控。

(五)持续开展对州(市)质量安全管控的技术指导

一是在对州(市)地高项目质量安全进行抽查的基础上,加强同州(市)监管部门的沟通、交流,不断提升技术指导工作的有效性。二是按照相关单位需求,支队共开展7次相关单位业务知识培训工作。

(六)妥善处置质量举报

共妥善处置了27起公路建设过程中的信访申诉和举报,调查结果均已及时回复上级部门或举报人。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年度收入合计18253072.00元。其中:财政拨款收入18253072.00元,占总收入的100.00%。无财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计减少3097618.82元,下降14.51%。其中:财政拨款收入减少3097618.82元,下降14.51%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入减少主要原因是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少4256168.85元,工程监理及质量检测资质专项技术评审经费减少86553.00元,交通建设工程质量监督专项经费增加847052.73元,新增三个项目:协管人员专项经费100000.00元、省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费40000.00元、省级质量检测机构及监理企业资质评审经费89553.00元。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年度支出合计18253072.00元。其中:基本支出7552134.85元,占总支出的41.37%;项目支出10700937.15元,占总支出的58.63%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少3097618.82元,下降14.51%。其中:基本支出增加140942.30元,增长1.90%,主要原因是2025年10月新招考进3名职工,人员经费增加;项目支出减少3238561.12元,下降23.23%,主要原因为公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。


 

 

 

 

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队机构正常运转的日常支出7552134.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7050605.28元,占基本支出的93.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501529.57元,占基本支出的6.64%。

 

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10700937.15元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

交通建设工程质量监督专项经费6803078.00元,主要用于一是13个(国高7个、地高6个)在建高速公路项目、9个国道项目、2个水运项目、5个地方铁路和铁路专用线项目的质量安全督查,二是22个在建公路项目路用原材料的抽查。

公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费2368915.15元,主要用于玉楚高速公路竣工质量复测。

交通运输行政执法监管专项经费600000.00元,主要用于一是对楚雄、昭通、西双版纳、丽江、保山、大理6个州市地高项目安全督查,二是对省管项目南云线的安全督查及平安工地考评。

交通运输行政执法监管补助经费450500.00元,主要用于单位网络安全,办公楼日常维护。

其他人员支出192000.00元,主要用于辅助人员的工资社保。

协管人员专项经费100000.00元,主要用于辅助人员的工资社保。

省级质量检测机构及监理企业资质评审经费89308.00元,主要用于质量检测机构及监理企业资质评审。

省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费40000.00元,主要用于富宁港交工质量验证性检测。

工程监理及质量检测资质专项技术评审经费(2024年结转)57136.00元,主要用于工程监理及质量检测资质专项技术评审。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年度一般公共预算财政拨款支出18253072.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3097618.82元,下降14.51%,完成年初预算的100.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出。

2.外交(类)无支出。

3.国防(类)无支出。

4.公共安全(类)无支出。

5.教育(类)无支出。

6.科学技术(类)无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。

8.社会保障和就业(类)支出806544.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的116.82%。主要用于事业单位离退人员公用经费6820.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出631205.92元,其他社会保障和就业支出31018.72元,死亡抚恤支出137500.00元;造成预决算差异的主要原因是单位有一名在职职工去世,增加死亡抚恤支出。

9.卫生健康(类)支出698768.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的95.36%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费415533.70元,公务员医疗补助缴费264904.45元,其他行政事业单位医疗支出18330.00元;造成预决算差异的主要原因是去世职工基本医疗保险和公务员医疗补助结余。

10.节能环保(类)无支出。

11.城乡社区(类)无支出。

12.农林水(类)无支出。

13.交通运输(类)支出16262779.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%,完成年初预算的100.30%。主要用于事业人员工资支出5067132.49元,一般公用经费支出297602.18元,工会经费支出92572.24元,公车购置及运维费111355.15元,其他人员支出192000.00元,协管人员专项经费100000.00元,交通建设工程质量监督专项经费6803078.00元,公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费2368915.15元,交通运输行政执法监管补助经费450500.00元,交通运输行政执法监管专项经费600000.00元,省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费40000.00元,省级质量检测机构及监理企业资质评审经费89308.00元,工程监理及质量检测资质专项技术评审经费(2024年结转)57136.00元;造成预决算差异的主要原因是新招考入职3名职工工资支出增加。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出。

15.商业服务业等(类)无支出。

16.金融(类)无支出。

17.援助其他地区(类)无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出。

19.住房保障(类)支出484980.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的100.1%。主要用于;造成预决算差异的主要原因是公积金清算增加支付金额。

20.粮油物资储备(类)无支出。

21.国有资本经营预算(类)无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出。

23.其他(类)无支出。

24.债务还本(类)无支出。

25.债务付息(类)无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为132694.84元,决算为111355.15元,完成年初预算的83.92%;支出决算较上年减少20647.15元,下降15.64%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为132694.84元,决算为111355.15元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的83.92%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20647.15元,下降15.64%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132694.84元,支出决算为111355.15元,完成年初预算的83.92%,支出决算较上年减少20647.15元,下降15.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为132694.84元,决算为111355.15元,完成年初预算的83.92%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20647.15元,下降15.64%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费,车辆费用只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工程质量监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队资产总额22786938.64元,其中,流动资产71484.77元,固定资产21431673.87元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1283780.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1246316.83元,其中固定资产减少918040.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产76项,账面原值838013.05元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额9673995.98元,其中:政府采购货物支出52279.68元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9621716.30元。授予中小企业合同金额1357244.52元,其中:授予小微企业合同金额995144.52元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年安排部门机动经费——铁路建设工程质量监督经费1394200.00元,因预算拨款年终才到单位,该项目系公开招标项目,采购周期较长,故结转2026年使用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请直接保留模板提供专用名词。

 

附件:

1.云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年决算公开附表

2.云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年决算公开表(国有资产使用情况表)

3.云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年决算公开表(绩效自评报告)

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