云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度部门决算

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云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队
发布时间:
2026-09-08 10:40:12
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编〔2021〕19号),成立云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队。主要负责迪庆州内国道、省道、高速公路的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下:

(1)加强公路行政执法管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通。

(2)负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和政策。

(3)承担全州国道、省道及高速公路交通运输综合行政执法工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(4)负责全州、国道、省道及高速公路通阻信息报送工作。

(5)组织指导下属各大队保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(6)组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(7)负责香格里拉、维西检测站的超限检测工作。

(8)负责全州国道、省道公路及高速公路服务设施的监督检查,通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

(9)完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队共设置7个内设机构,包括:办公室、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、组织人事科、应急指挥中心。设下属高速公路一大队、香格里拉大队、维西大队、德钦大队、香格里拉超限检测站、维西超限检测站。

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员51人,机关和事业工人25人;经费自理人员0人。

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。年末遗属1人。

车辆编制18辆,在编实有车辆17辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)精准监管强主业,交通运输执法工作扎实推进

积极探索新思路、新举措,深化与地方政府及相关单位协同联动,健全涉路施工项目联合审查机制,全面落实“一件事一次办”服务要求,切实提升审批服务效能;坚持日常巡检与专项整治相结合,持续加大路面巡查力度,稳步构建路域环境综合治理长效机制;扎实开展绿美交通建设进展督导及高速公路服务区运营管理监督检查工作,推动公路管理服务水平全面提升。全年开展实地巡查里程161543.77 公里,出动1254车次、4515人次;电子巡查里程38923.9公里,出动885人次。查处处罚案件77起,处罚金额37.01万元,处理公路路产案件27起,整治路域环境各类违法、违规行为501起和公路安全隐患170起,完成高速公路服务设施监督检查问题整改837处。

(二)铁腕治超筑防线,闭环管控见实效

一是严格落实“一超四罚”机制。对查处的违法超限运输车辆,实行“一案双查”,在依法处罚驾驶员的同时,同步追溯货运企业、车主及货源装载单位责任,构建全链条闭环治理格局。强化日常监管效能。升级改造称重及监控设备,搭建智慧平台,实现数据实时上传、执法全程可视。全年检测车辆122418辆次,查处超限车辆59辆次,卸载货物1696.9吨。深化“百吨王”专项整治。开展联合治超32次(含流动治超9次),查处超限车辆48辆次,移交交警48起,卸载货物1634.67吨,其中查处“百吨王”2起。开展流动治超。根据《迪庆州道路交通突出问题专项整治行动方案》,在州人民政府组织下,支队联合相关部门,自6月起开展了为期5个月的联合流动治超专项行动。行动采取“全域覆盖、错时巡查、24小时值守”的管控模式,在三县市设立3个临时检查点,严查车辆绕行避检、中途倒货等违法超限行为。行动期间累计召开联席会议12次,联合执法113天,检查车辆6724辆次,查处超限车辆66辆次并全部移交交警处罚,卸载货物1287.4吨。高速公路超限治理工作取得显著成效。通过建立常态化、高密度的入口治超监管体系,全年累计检测并劝返超限车辆595辆次,有效筑牢了入口监管安全防线。

(三)规范执法提质效,法治建设迈新步

一是夯实执法基础规范。全面落实行政执法“三项制度”,实现案件100%线上办理,执法全流程可溯可查。通过“年度评查+不定期抽查”累计评查案卷68起,编制文书范本及完善评查标准,持续强化执法规范;同步推进“四基四化”建设,投入16.78万元更新、安装标识标牌,办公场所规范化初见成效,全面夯实执法工作基础。规范涉企执法服务。张贴发布问题线索征集公告及监督二维码,落实“安静期” 制度,开展“送法进企业”19次,惠及群众超百人次,解决企业诉求8条。切实优化营商环境。创新执法模式。全面推行“说理式执法”“轻微免罚”“首违不罚”柔性执法举措,建立5%案件回访制度,主动倾听诉求,切实提升执法公信力与群众满意度。优化行政处罚裁量权。严格执行省级处罚裁量基准,建立典型案例指导制度,确保执法公平公正。加大普法宣传力度。严格落实“谁执法谁普法”要求,依托超限检测站、高速公路“四站一区”、微信公众号等阵地,常态化开展法律法规解读及典型案例剖析构建全方位普法格局。强化行业信用体系建设。紧扣“信用交通”建设,推进跨部门信用信息共享公示,建立信用修复机制,构建信用监管体系,引导行业主体守信践诺,夯实信用根基。提升队伍履职能力。紧扣“专项整治+系统培训”双轮驱动,纵深推进行政执法质量提升三年行动。一方面强化专项整治促规范,聚焦运输执法领域突出问题动态整改、严肃执纪,倒逼依法履职;另一方面突出系统培训提素能,围绕法律法规、程序规范、信用应用、涉企检查、区块链平台操作及廉政纪律等重点,通过集中授课、技能竞赛、线上学习等多元方式开展常态化培训,全年累计组织培训28次、覆盖300人次,成功举办执法人员技能竞赛7场次,并组织新进人员岗前培训,全面夯实执法队伍专业基础和履职能力。健全执法监督体系。对内常态化开展案卷评查、执法评议、错题本销号整改三位一体监督机制,强化自我监督,提升办案质量。对外全面推广执法监督二维码,举办“基层执法站所开放日”“大队长接待日”等活动20次,接待群众142人次,办结群众咨询、意见12条,畅通诉求渠道,提升执法服务,践行“执法为民”理念。

(四)压实责任防风险,安全防线筑得牢

一是压实安全生产主体责任。强化部门协同监管与联合执法,督促企业落实主体责任,健全隐患排查治理机制,形成完整闭环管理。深化专项排查整治。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手,常态化排查重大风险,通过制度落实、反馈问题整改、“培训+考核+实操”等形式,持续加强消防、涉路施工、路域环境等领域管控。全年排查公路1440.68公里、45次,桥梁297座、涵洞66个、隧道34个,检查服务区、运输企业等重点场所260处,发现各类隐患285项并整改。聚焦重点路段监管。强化托巴电站蓄水影响失稳等重点路段检查,累计发现各类隐患131项、查处违规施工8起、占道经营等隐患23处、破损路面标识18处,实现隐患整改清零。强化研判支撑。编发15份事故分析及趋势研判报告,为安全工作提质增效提供数据支撑。

(五)提升应急强服务,保障能力再升级

一是健全完善预案体系。修订5项专项预案、编制4份实操文件,为应急处置提供坚实制度支撑。强化保障能力。优化10个重点路段及2个服务区物资储备,组建4支突击队,完成3次低温雨雪灾害道路保通任务。深化联动机制。建立“一路多方”联勤联动机制,召开联席会议4次、联合演练3场;优化“1262”气象预警响应机制,发布预警156条、启动应急响应4次。强化应急管控。落实特殊时期预警“叫应”等机制,更新风险清单,加密巡查,预置救援力量,共享信息;参与跨区域地震应急演练,开展4次地震应急检查和2次集训。强化值班值守培训。2人参加省级轮训补训,组织支队内部培训7场覆盖86人次,抓实新入职人员岗前培训,夯实值班值守联动基础。优化应急处置流程,建立“接警—研判—调度—处置—反馈”全流程机制,成功处置公路塌方、泥石流等突发事件2起,疏散滞留车辆30台次、旅客140人次。热线服务质效显著提升。全年受理办结热线事项17件,涵盖投诉举报、意见建议等,办结率、群众满意度均达100%,平均办理时长压缩至3.5天;同时完成17起查询回复,办结3件上级转办事项,实现诉求闭环解决。护航重点工程。在帮果千伏换流站大件运输任务期间,通过强化施工安全监管与动态巡查,累计完成15批次,重达415吨大件运输车辆的全程护送,保障其安全通过迪庆段并顺利抵达滇川界,为重点工程项目顺利推进提供了有力支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度收入合计18405508.10元。其中:财政拨款收入18249508.10元,占总收入的99.15%;其他收入156000.00元,占总收入的0.85%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计增加879994.77元,增长5.02%。其中:财政拨款收入增加723994.77元,增长4.13%;上下年度均无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入,无相关变动情况。其他收入增加156000.00元,上年无此项收入。主要原因是:为保障迪庆州道路交通突出问题专项整治工作,迪庆州财政局给予云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队15.6万元用于食宿费用。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度支出合计18357108.10元。其中:基本支出16656308.10元,占总支出的90.73%;项目支出1700800.00元,占总支出的9.27%;无上缴上级支出、无经营支出、无附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加831594.77元,增长4.75%。其中:基本支出增加1154394.77元,增长7.45%;项目支出减少322800.00元,下降15.95%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,无相关变动情况。基本支出增加原因是:2025年度增加19名新进人员,人员经费支出增加;项目支出减少的主要原因是:治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队机构正常运转的日常支出16656308.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15451813.07元,占基本支出的92.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1204495.03元,占基本支出的7.23%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1700800.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

其他人员支出项目经费支出596900.00元,主要用于编外人员工资支出。

协管人员专项经费支出212300.00元,主要用于协管人员经费支出。

治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费支出763650.00元,主要用于治超站设施设备的维修维护,确保治超工作的顺利开展。

交通运输行政执法监管专项经费支出20350.00元,主要用于大队执法用房修缮、普法宣传等。

其他收入支出107600.00元,主要用于迪庆州道路交通突出问题专项整治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度一般公共预算财政拨款支出18249508.10元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加723994.77元,增长4.13%,完成年初预算的108.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出。

2.外交(类)无支出。

3.国防(类)无支出。

4.公共安全(类)无支出。

5.教育(类)无支出。

6.科学技术(类)无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。

8.社会保障和就业(类)支出1672638.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的109.18%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况,年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。

9.卫生健康(类)支出1272440.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的106.33%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出;造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

10.节能环保(类)无支出。

11.城乡社区(类)无支出。

12.农林水(类)无支出。

13.交通运输(类)支出14175782.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%,完成年初预算的107.47%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队人员经费、办公经费等基本支出,及交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费和其他人员支出、治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出。

15.商业服务业等(类)无支出。

16.金融(类)无支出。

17.援助其他地区(类)无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出。

19.住房保障(类)支出1128647.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的116.35%,主要用于缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:2025年增加19名新进人员。

20.粮油物资储备(类)无支出。

21.国有资本经营预算(类)无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出。

23.其他(类)无支出。

24.债务还本(类)无支出。

25.债务付息(类)无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为378002.47元,决算为377613.71元,完成年初预算的99.90%;支出决算较上年减少10987.35元,下降2.83%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为378002.47元,决算为377613.71元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.90%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用本年及上年均无此项支出;公务用车购置费本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少10987.35元,下降2.83%;公务接待费本年及上年均无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为378002.47元,支出决算为377613.71元,完成年初预算的99.90%支出决算较上年减少10987.35元,下降2.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为378002.47元,决算为377613.71元,完成年初预算的99.90%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用本年及上年均无此项支出;公务用车购置费支出本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10987.35元,下降2.83%;公务接待费支出本年及上年均无此项支出;2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队资产总额9090520.70元,其中,流动资产324277.64元,固定资产7569251.25元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1196991.81元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少852484.92元,其中固定资产减少440821.42元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值280039.00元;报废报损资产30项,账面原值128844.00元,实现资产处置收入2650.00元;出租房2176.92平方米,账面原值5212629.90元,实现资产使用收入200792.92元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额233122.97元,其中:政府采购货物支出29129.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出203993.47元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件:

1.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度部门决算公开附表

2.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度部门决算公开表(国有资产使用情况表)

3.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2025年度部门决算公开表(绩效自评报告)

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