云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度 部门决算

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云南省交通运输综合行政执法局怒江支队
发布时间:
2026-09-08 12:27:00
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编办〔2021〕19号)设立云南省交通运输综合行政执法局怒江支队,为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类),副处级。主要负责怒江州内国高、国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及1个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下:

1. 宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章,依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

2. 负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

3. 承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。

4. 负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理,开展超限运输治理工作。

5. 完成省交通执法局交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队共设置7个内设机构,包括:办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心,下设5个大队和1个超限运输检测站,分别是:保泸高速公路一大队、泸水大队、福贡大队、贡山大队、兰坪大队、兰坪超限运输检测站。

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员60人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制15辆,在编实有车辆15辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)执法管理工作开展情况

2025年,云南省交通运输综合行政执法局怒江支队开展路政巡查1525车次、出动执法人员3862人次、巡查里程142909公里,办理行政处罚案件47件(普通程序38件、简易程序9件),罚款金额12.4675万元,处理路产损失赔偿案10件。排查整治公路隐患264起,开展高速公路服务设施监督检查409人次;在路域环境整治方面,处理泼洒污染39起、平交道口2起、清理非公路交通标志164块、整治摆摊设点45起、挖掘埋设11起、违法占用桥下空间12起、乱堆乱放75起、查处损坏公路4起、损坏行道树1起、挖沙取石2起、堵塞水沟18起、其他违法行为17起。

(二)行政执法工作开展情况

一是严格按照《云南省交通运输综合行政执法局路政巡查规范》要求,对辖区管辖公路路产、公路建筑控制区、公路沿线服务区、高速公路入口称重检测等情况进行巡查检查。二是加强汛期雨季公路巡查工作,重点加强对桥梁、隧道等重点路段和区域的巡查,发现崩塌、滑坡等自然灾害情况时及时设置警示标识,同时告知和配合公路养护单位采取措施修复,切实保障公路安全。三是积极与属地公安交管部门、公路局、交通执法机构对接,按照“协同共治”工作机制要求,做好公路安全隐患排查、涉路违法行为查处、超限运输治理、保通保畅和突发情况处置应对等相关工作,推动“协同共治”工作机制常态化。四是切实做好怒江美丽公路路政管理工作移交接管。根据《云南省交通运输厅关于落实怒江美丽公路管理养护移交相关事宜的通知》《怒江美丽公路普通国道G219段养护移交框架协议书》要求,积极与怒江美丽公路股份有限公司进行对接,于2025年1月签订了《G219丙中洛至六库改扩建工程路段(怒江美丽公路)路政管理工作移交接管协议书》,进一步明确移交双方的责任和义务。五是联合相关部门开展公路桥梁外挂电缆火灾隐患排查整治工作,制作了《公路桥梁外挂电缆安全管理责任书》,督促各大队与公路桥梁外挂电缆责任单位签订责任书,落实相关责任。六是认真落实人大代表涉路提案的办理。根据省交通执法局及怒江州交通运输局转发的《关于加强怒江美丽公路管养维护的建议(862号)》、《怒江州交通运输局关于协助办理政协怒江州第十二届委员会第四次会议提案的函》相关要求,积极配合由怒江州交通运输局牵头,怒江州交管支队、怒江公路局、泸水市住建局等部门组成的联合工作组,组织涉及提案的大队对涉路提案进行了实地踏勘,并结合职能职责书面提出建议意见。七是监督指导大队开展“藏东南至粤港澳大湾区特高压直流输电工程送端换流站交通条件(大件运输400吨)加固设计前桥梁荷载试验道路保通工作”。八是组织指导大队开展《大件运输许可三类件》《行政许可》实地勘查工作,依照既定程序组织开展行政许可集体研讨,并将核查详情精准反馈至省厅行政审批处。

(三)超限运输管理工作开展情况

一是2025年,兰坪超限运输检测站共检测车辆167603辆,依法查处超限超载车辆43辆,责令卸载超限超载车辆43辆,卸载超限超载货物共计1254.70吨,移交公安交警处罚记分43辆;与公安交管部门开展联合执法35次。二是认真组织开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动联合集中整治。怒江支队结合工作实际制定专项整治行动工作方案,成立工作专班,细化分解任务。专项整治期间,共开展联合执法48次、流动治超47次、出动执法人员304人次、出动执法车辆95辆次、检测货运车辆1360辆次、查处违法超限运输车辆85辆、监督卸载854.10吨、公安交管部门处罚记分62辆、发放宣传单1816份、新闻宣传报道15次、高速公路劝返车辆102辆次。参加上江超限运输检测站联合执法113人次、检测货运车辆1792车次、查处违法超限运输车辆256辆、卸载(驳货)2372吨。三是12月认真组织开展执法人员“超限运输案件制作”培训。

(四)安全生产和应急管理工作开展情况

一是结合职能职责和工作实际制定印发安全生产与应急管理工作计划和工作要点,在党委会、队务会、安全生产季度例会及理论学习中心组研究部署安全生产和应急管理阶段性重点工作。二是认真做好春运期间道路服务保障工作和安全生产执法监督工作。春运期间,共开展、配合或参与相关部门联勤联动12次,对辖区公路易结冰积雪路段、临水临崖等路段进行安全隐患排查159次,对服务区休息区开展监督检查65次。三是稳步推进2025年汛期暑期交通运输执法领域安全生产重大风险隐患排查专项整治行动。成立工作专班,召开动员部署会议和汛期工作调度会议,及时了解各大队防汛工作进展情况。2025年,怒江支队监管领域共排查出安全风险隐患61个(其中重大风险隐患2个),已完成整改61个。四是坚持常态化开展安全生产专项检查,2025年累计开展专项检查10次,排查出安全隐患25项,完成整改25项。五是抓好重大节假日、重要时间节点和极端天气的服务保障工作。2025年对管辖路段6个服务区开展126次监督检查,配合公安交管部门在管辖路段开展疏导保通工作共59次。六是12月26日,怒江支队召开2026年春运春节交通运输安全生产重大风险隐患排查整治工作部署调度会议。部署安排冬季雨雪冰冻天气防范应对和岁末年初安全工作。七是切实做好应急值班、处置和信息报送工作。2025年累计上报《交通运输应急工作专报》9期,审核上报“路网风险管理与预警叫应系统”(路网平台)的阻断信息66条(其中,计划类阻断信息19条、突发类阻断信息47条),未出现信息迟报、漏报、谎报、不报的情况。共办理完结12328热线工单4件。八是7月1日至7月31日,安排1名人员前往省交通执法局参加第二期值班值守业务轮训,11月27日,组织开展了支队应急值班工作培训,参训人员共计19人。九是完善支队应急预案体系。2月25日,与州公安局交通管理支队联合印发《应对重特大地震灾害联合保通保畅工作方案》,3月10日和4月22日,制定印发《地震应急预案》和《汛期应急预案》。2025年,累计组织开展消防应急演练5次、地震应急演练6次、涉路应急演练6次以及综合性(涵盖消防、地震、反恐应急处置)演练1次。其中,与其他部门联合开展的演练9次。十是认真组织开展“安全生产月”活动,强化从业人员安全素养。安全生产月活动期间,共组织开展安全生产学习活动15场154人次,组织观看“安全生产月”活动主题片、事故警示教育片等活动11场111人次。十一是组织干部职工学习《公路运营领域重大事故隐患判定标准》《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》,累计学习人员308人次。走访企业11家,对企业开展重大隐患判定标准培训的人员达960人次。十二是抓实消防减灾,筑牢安全防线。检查消防设施120余处,更换过期灭火器25个,开展消防安全知识专题培训,培训覆盖300余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度收入合计11746627.74元。其中:财政拨款收入11746627.74元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计增加1521885.25元,增长14.88%。其中:财政拨款收入增加1521885.25元,增长14.88%;上下年度均无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入,无相关变动情况。收入增加主要原因是:2025年度新招录人员16人,基本支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度支出合计11746627.74元。其中:基本支出10832160.46元,占总支出的92.22%;项目支出914467.28元,占总支出的7.78%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1521885.25元,增长14.88%。其中:基本支出增加1775317.97元,增长19.60%;项目支出减少253432.72元,下降21.70%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,无相关变动情况。基本支出增加主要原因是2025年度新招录人员16人,人员支出增加。项目支出减少的主要原因是根据工作开展需要,交通运输行政执法监管专项经费较上年减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队机构正常运转的日常支出10832160.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9921126.14元,占基本支出的91.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911034.32元,占基本支出的8.41%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出914467.28元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

交通运输行政执法监管专项经费项目经费70530.00元,主要用于公益性岗位人员工资支出。

治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费397210.00元,主要用于治超站设施设备的维修维护,确保治超工作的顺利开展。

其他人员支出项目经费322749.28元,主要用于编外人员工资支出。

协管人员专项经费项目经费123978.00元,主要用于协管人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度一般公共预算财政拨款支出11746627.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1521885.25元,增长14.88%,完成年初预算的114.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)无支出。

2. 外交(类)无支出。

3. 国防(类)无支出。

4. 公共安全(类)无支出。

5. 教育(类)无支出。

6. 科学技术(类)无支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)无支出。

8. 社会保障和就业(类)支出1112567.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的123.87%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况,年中对养老保险、失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。

9. 卫生健康(类)支出701121.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的113.95%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出;造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

10. 节能环保(类)无支出。

11. 城乡社区(类)无支出。

12. 农林水(类)无支出。

13. 交通运输(类)支出9209135.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%,完成年初预算的112.93%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局怒江支队人员经费、办公经费等基本支出,及交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费和其他人员支出、治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出;造成预决算差异的主要原因是人员支出增加,决算按照实际支出金额列报。

14. 资源勘探工业信息等(类)无支出。

15. 商业服务业等(类)无支出。

16. 金融(类)无支出。

17. 援助其他地区(类)无支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)无支出。

19. 住房保障(类)支出723804.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的131.73%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

20. 粮油物资储备(类)无支出。

21. 国有资本经营预算(类)无支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)无支出。

23. 其他(类)无支出。

24. 债务还本(类)无支出。

25. 债务付息(类)无支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为314335.71元,决算为314318.20元,完成年初预算的99.99%;支出决算较上年减少11090.69元,下降3.41%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为314335.71元,决算为314318.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费,本年及上年均无此项支出;公务用车购置费,本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11090.69元,下降3.41%;公务接待费,本年及上年均无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为314335.71元,支出决算为314318.20元,完成年初预算的99.99%,支出决算较上年减少11090.69元,下降3.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为314335.71元,决算为314318.20元,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费,本年及上年均无此项支出;公务用车购置费,本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11090.69元,下降3.41%;公务接待费本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求,严控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省交通运输综合行政执法局怒江支队资产总额9,999,383.31元,其中,流动资产197654.52元,固定资产6144872.25元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3656856.54元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少337633.69元,其中固定资产减少958748.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值373600.00元;报废报损资产120项,账面原值643912.56元,实现资产处置收入3613.51元;出租房屋1827.64平方米,账面原值1443473.50元,实现资产使用收入681345.14元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额124982.49元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出124982.49元。授予中小企业合同金额30000.00元,其中:授予小微企业合同金额30000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

1.云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度部门决算公开附表

2.云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度部门决算公开表(国有资产使用情况表)

3.云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年度部门决算公开表(绩效自评报告)

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